Faktúra č. DFP0205/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0205/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 598,85 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 406
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť