Faktúra č. DFP0203/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0203/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 551,91 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/16/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 392
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť