Faktúra č. DFP0201/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0201/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Prepravky 25ks
  • Dátum doručenia: 09.12.2024
  • Celková hodnota: 392,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/12/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť