Faktúra č. DFP0201/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0201/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 641,87 €
  • Identifikácia objednávky: 13/12/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť