Faktúra č. DFP0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné + stočné 18.10.2019 - 17.11.2019
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 176,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00153881-001
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť