Faktúra č. DFP0175/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0175/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 198,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 352
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť