Faktúra č. DFP0169/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0169/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia, rukavice
  • Dátum doručenia: 17.12.2020
  • Celková hodnota: 36,38 €
  • Identifikácia objednávky: 13/12/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť