Faktúra č. DFP0165/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0165/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 129,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 22/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 348
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť