Faktúra č. DFP0161/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0161/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 322,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 22/23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 269
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť