Faktúra č. DFP0147/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0147/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 64,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 249
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť