Faktúra č. DFP0144/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0144/25
  • Popis fakturovaného plnenia: termo misky, viečka, boxy na stravu
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 293,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/10/2025
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť