Faktúra č. DFP0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť zváračskej školy 8/2023
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 28,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 4/2020/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť