Faktúra č. DFP0141/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0141/22
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 104,38 €
  • Identifikácia objednávky: 15/9/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť