Faktúra č. DFP0134/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0134/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Výroba ROLL - UP
  • Dátum doručenia: 29.10.2014
  • Celková hodnota: 615,00 €
  • Identifikácia objednávky: 101A/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť