Faktúra č. DFP0133/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0133/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 261,97 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 305
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť