Faktúra č. DFP0121/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0121/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota: 128,09 €
  • Identifikácia objednávky: 3/8/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť