Faktúra č. DFP0120/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0120/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 82,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 239
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť