Faktúra č. DFP0110/13

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0110/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 06.06.2013
  • Celková hodnota: 50,40 €
  • Identifikácia objednávky: 68/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť