Faktúra č. DFP0108/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0108/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 981,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 193
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť