Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0105/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 110,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 209
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť