Faktúra č. DFP0101/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/25
  • Popis fakturovaného plnenia: karcher čistiaci prostriedok
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 120,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť