Faktúra č. DFP0091/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0091/23
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 37,80 €
  • Identifikácia objednávky: 5/6/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť