Faktúra č. DFP0089/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0089/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 529,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 205
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť