Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0085/19
- Popis fakturovaného plnenia: voda 18.4.19 - 17.5.19
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 193,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00153881-001
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť