Faktúra č. DFP0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 56,70 €
  • Identifikácia objednávky: 1/4/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť