Faktúra č. DFP0058/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0058/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.05.2020
  • Celková hodnota: 337,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2018/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť