Faktúra č. DFP0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 37,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/4/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť