Faktúra č. DFP0051/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0051/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál- bufet
- Dátum doručenia: 27.04.2015
- Celková hodnota: 33,91 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: