Faktúra č. DFP0041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 117,49 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 89
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť