Faktúra č. DFP0037/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0037/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 905,12 €
  • Identifikácia objednávky: 5/1/2/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť