Faktúra č. DFP0036/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0036/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 78,92 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 75
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť