Faktúra č. DFP0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 738,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť