Faktúra č. DFP0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: réžijný materiál
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 28,43 €
  • Identifikácia objednávky: 3/1/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť