Faktúra č. DFK0001/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0001/20
  • Popis fakturovaného plnenia: obstaranie HIM a NIM - projekt IROP
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 230 404,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/209/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť