Faktúra č. DFB0338/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 131,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 343
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť