Faktúra č. DFB0319/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 139,73 €
  • Identifikácia objednávky: 12/1/9/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť