Faktúra č. DFB0271/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/25
- Popis fakturovaného plnenia: za čistiace prostriedky a servis
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 105,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2025/SOŠEGb
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka: