Faktúra č. DFB0271/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0271/25
  • Popis fakturovaného plnenia: za čistiace prostriedky a servis
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 105,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2025/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť