Faktúra č. DFB0218/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.09.2021
  • Celková hodnota: 513,85 €
  • Identifikácia objednávky: 1/6/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť