Faktúra č. DFB0169/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/19
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 13.5. - 12.6.2019
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 26,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ0015991-001
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť