Faktúra č. DFB0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 51,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 181
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť