Faktúra č. DFB0138/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/25
  • Popis fakturovaného plnenia: za stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 555,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť