Faktúra č. DFB0137/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.4-17.5.2025
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 342,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť