Faktúra č. DFB0119/13

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží za 4/2013
  • Dátum doručenia: 16.04.2013
  • Celková hodnota: 33,44 €
  • Identifikácia zmluvy: 00009/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť