Faktúra č. DFB0101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.03.2024
  • Celková hodnota: 501,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 80
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť