Faktúra č. DFB0039/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/25
  • Popis fakturovaného plnenia: mateiál na opravu
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 482,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: NV03-235/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť