Faktúra č. DFB0019/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2015
  • Celková hodnota: 137,58 €
  • Identifikácia objednávky: 3A/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť