Faktúra č. DFB0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: rohože 1/2023
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 74,28 €
  • Identifikácia zmluvy: 3/2022/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť