Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0106 maliarske práce- 1. objednávka Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Holeček 37328378 4 894,90 € 14.05.2026 30.05.2026 Faktúra
26DFBV0098 OS a OP VTZ EZ, identifikačná známka, vystavenie revíznej správy Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 200,90 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0104 materiál-svorky na Elektroprojekt Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. 36241008 89,90 € 13.05.2026 Faktúra
26DFPC0053 Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis verifikácie do elektronického konta Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 77,49 € 13.05.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0103 za vodné a stočné za obdobie 13.4.2026-12.5.2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,30 € 13.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0092 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 186,44 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0097 Vyúčtovacia fakúra za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 -12,28 € 11.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFST0029 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 2 164,73 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFPC0051 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 3 001,61 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0096 vyúčtovanie za teplo za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 305,50 € 11.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0105 štítkovač Brother Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,79 € 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0099 servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 105,78 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFPC0052 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 429,36 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFST0028 za mäsové výrobky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 772,75 € 06.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFPC0054 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 212,87 € 06.05.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0095 za účtovné služby za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 06.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFST0030 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 194,00 € 06.05.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFST0027 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 304,34 € 06.05.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFBV0094 TRU komponenty- elektroprojekt Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 215,82 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0091 režijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 30,59 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0093 čistiace potreby, OOPP Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 734,97 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0087 pranie a čistenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 125,37 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0102 dodávka elektiny za 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 797,12 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0088 optický internet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0089 telefónne služby 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,17 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0090 telefónne služby 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0048 telefónne služby 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,45 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFPC0049 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 138,99 € 04.05.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFPC0050 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 138,54 € 04.05.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0101 zálohové platby za plyn za máj 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 270,00 € 01.05.2026 22.05.2026 Faktúra