Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/25 ISIC Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TransData s.r.o. 35741236 24,60 € 13.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0071/25 za materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 35814586 5,40 € 13.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 Vodné, stočné za 13.2.2025-12.3.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,63 € 13.03.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 116,79 € 12.03.2025 07.05.2025 Faktúra
DFP0033/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 249,31 € 12.03.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 vyúčtovanie za teplo za 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -695,55 € 12.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0032/25 za pranie a čistenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 179,38 € 11.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 za kurz prvej pomoci Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 242,00 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 vyúčtovanie elektrickej energie za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 308,46 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP0031/25 čistiace prostriedky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 123,00 € 07.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 Dobropis-oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -237,09 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFP0030/25 vydanie ID karty, zápis do kvalifikácie do el. konta Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 120,54 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFP0029/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 272,49 € 06.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0058/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 107,70 € 06.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0051/25 LED žiarovka Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,81 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 244,97 € 05.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFP0026/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 1 314,38 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFP0027/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 2 274,32 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFP0028/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 970,26 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 772,56 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0055/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 521,44 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 za vedenie účtovníctva za mesiac február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 05.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0024/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 111,08 € 05.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0025/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 191,88 € 05.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0052/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 207,88 € 05.03.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0049/25 Mobilné služby za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,68 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 telefónne poplatky za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,57 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Mobilné služby za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 internet za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 04.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0045/25 elektrická energia za marec 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 969,10 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra