Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0149/25 za trafopájku NUBA ETP III 100VA Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TIPA,spol. s r.o. 42864208 39,85 € 31.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0298/25 Cimco sťahovacia páska Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. 36241008 104,60 € 31.10.2025 08.11.2025 Faktúra
DFP0148/25 za tovar bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 372,54 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0293/25 Práca, mzdy a odmeňovanie-ročný prístup Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 122,70 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0294/25 Verejná správa SR-ročný prístup 21.10.2025-20.10.2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0295/25 príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 27.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0291/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 474,03 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0290/25 pranie a čistenie za 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 92,68 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0287/25 za čistiace prostriedky a servis Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 52,89 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0285/25 bedbintonové košíky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 18,30 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0284/25 Vysávač Karcher T7/1 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Karimtech, s. r. o. 46537678 113,10 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0286/25 pružinové svorky, káble Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o 36240079 19,56 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0144/25 termo misky, viečka, boxy na stravu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CORNiCO Company, s.r.o 35752271 293,34 € 16.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 za členské za september 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 156,00 € 16.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0280/25 termostatické hlavice GETI GTV03 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ESAT, s.r.o. 44210531 190,99 € 13.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0281/25 vodné a stočné za obdobie 13.9.2025-12.10.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,30 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0143/25 za činnosť zváračskej školy za september 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 9,84 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0278/25 BOZP 3Q/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. 41153677 248,94 € 10.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0277/25 vyúčtovanie za teplo za september 2025- preplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 072,55 € 10.10.2025 01.11.2025 Faktúra
DFB0273/25 Zostava Junior 2os. pevná Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 2 558,40 € 09.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0276/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 -166,55 € 09.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFP0140/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 157,78 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0275/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 125,20 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0271/25 za čistiace prostriedky a servis Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 105,78 € 07.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0267/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,76 € 06.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0268/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,24 € 06.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0269/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 06.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFP0139/25 za mobilné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,03 € 06.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0266/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 1 296,84 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0137/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 1 911,62 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra